1.) ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2569
|
|
2.) แผนการตรวจสอบภายใน(Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ 2569
|
|
3.) รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.6)สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2567
|
|
4.) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)สิ้นสุด 30 กันยายน 2567
|
|
5.) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4)สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567
|
|
6.) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1)สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2567
|
|
7.) หนังสือส่งการจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2567
|
|
8.) แผนการตรวจสอบภายใน(Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ 2568
|
|
9.) ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2568
|
|
10.) แผนการตรวจสอบภายใน(Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ 2567
|
|
11.) ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567
|
|
12.) หนังสือส่งการจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2566
|
|
13.) รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.6)สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2566
|
|
14.) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)สิ้นสุด 30 กันยายน 2566
|
|
15.) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4)สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566
|
|
16.) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1)สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2566
|
|
17.) การติดตามผล การดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจสอบ ปี2566
|
|
18.) แผนการตรวจสอบภายใน(Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ 2566
|
|
19.) ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566
|
|
20.) รายงานการประชุมและเอกสารที่มาความเสี่ยง
|
|
21.) หนังสือส่งการจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ
|
|
22.) รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.6)สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2565
|
|
23.) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)สิ้นสุด 30 กันยายน 2565
|
|
24.) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4)สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
|
|
25.) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1)สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2565
|
|
26.) คำสั่งคกก.จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในทต.ป่างิ้ว
|
|
27.) ทบทวนกฎบัตร ประจำปีงบประมาณ 2565
|
|
28.) แผนการตรวจสอบภายใน(Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ 2565
|
|
29.) รายงานการติดตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
|
|
30.) บันทึกข้อความการดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
|
|
31.) คำสั่งคกก.จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในทต.ป่างิ้ว
|
|
32.) รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.6)สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2564
|
|
33.) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)สิ้นสุด 30 กันยายน 2564
|
|
34.) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4)สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
|
|
35.) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1)สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2564
|
|
36.) ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน
|
|
37.) แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2564
|
|
38.) รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.6)
|
|
39.) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)
|
|
40.) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4)
|
|
41.) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1)
|
|
42.) บันทึกข้อความการดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
|
|
43.) คำสั่งคกก.จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
|
|
44.) หนังสือส่งการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
|
|
45.) แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร
|
|
46.) แผนการตรวจสอบระยะยาว ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564-2566
|
|